Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Análise de Aquisição de Solicitações (v.7.3) (CCESU060) | Análise de Aquisição de Solicitações (v.7.4) (CCESU060) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Solicitação
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar os itens das solicitações pendentes, com opções de ação para dar continuidade ao processo de compra.
A quantidade que será atendida do item de solicitação pode ser limitada conforme configurações efetuadas na aba Solicitação do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000): |
Caso não haja perfil de comprador cadastrado para o usuário logado, não será permitido o acesso a este programa. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Empresa | Perfil do Comprador* | Informar um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para consulta. É sugerido um dos perfis de comprador a que o usuário logado esteja relacionado, mas é possível selecionar outro.
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Data de Liberação De / Até | Informar a data de início e fim para consulta dos itens de solicitação que foram liberados dentro deste período. | ||
Situação do Item | Informar as situações de item que deseja considerar como filtro na consulta dos itens de solicitação.
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Situação de Bloqueio | Informar as situações de bloqueio que deseja considerar como filtro na consulta dos itens de solicitação.
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Situação de Compra | Informar as situações de compra que deseja considerar como filtro na consulta dos itens de solicitação.
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Sugerir Opção de Compra | Determinar a origem dos dados de compra para sugestão. As opções são: | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Seleção | Selecionar as solicitações que deseja cotar, comprar, retornar ou cancelar.
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Código Empresa | Exibe o código da empresa do item de solicitação. | ||
Descrição Empresa | Exibe a descrição da empresa do item de solicitação. | ||
Tipo Solicitação | Exibe a descrição do tipo de solicitação. | ||
Solicitação | Exibe o número da solicitação. | ||
Item | Exibe o código do item do produto na solicitação. | ||
Produto/ Descrição Produto | Exibem o código e a descrição de entrada do produto do item de solicitação.
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Data Liberação | Exibe a data de liberação do item de solicitação. | ||
Quantidade Saldo | Exibe o saldo em aberto do item de solicitação. | ||
Unidade de Estoque | Exibe a unidade de estoque do item de solicitação. | ||
Situação Item | Exibe a situação do item de solicitação. | ||
Situação Bloqueio | Exibe a situação de bloqueio do item de solicitação. | ||
Prazo Entrega | Exibe o prazo de entrega do item de solicitação. | ||
Família Produto | Exibe o código da família de produto do item de solicitação.
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Opção de Compra | Nesta coluna o comprador pode definir, para o item de solicitação, uma opção de compra a fim de gerar um pedido de compra.
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Fornecedor Compra | Nesta coluna o comprador pode definir, para o item de solicitação, um fornecedor a fim de gerar um pedido de compra.
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Quantidade Atender | Informar a quantidade da solicitação que deseja atender. É sugerida a quantidade saldo do item solicitado, mas é possível alterar. | ||
Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil informada na solicitação, sendo possível alterar.
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Finalidade | Exibe o código da finalidade informada para o item da solicitação, sendo possível alterar.
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Observação | Exibe Sim ou Não para informar se a solicitação selecionada possui observações cadastradas. | ||
Marca Preferencial/ Fornecedor Preferencial | Exibem a descrição da marca preferencial e do fornecedor preferencial informados peço solicitante. | ||
Quantidade Solicitada | Exibe a quantidade informada pelo solicitante. | ||
% Atendido | Exibe o percentual atendido do item solicitado. | ||
Quantidade Cancelada | Exibe a quantidade cancelada do item de solicitação. | ||
Nome Fornecedor Compra | Exibe a razão social do fornecedor compra informado | ||
Descrição Família Produto | Exibe a descrição da família de produto do item solicitado. | ||
Rateio Centro de Custo | Exibe o rateio entre os centros de custo do item de solicitação. | ||
Descrição Finalidade | Exibe a descrição da finalidade informada para o item de solicitação. | ||
Data Cadastro | Exibe a data de cadastro do item de solicitação. | ||
Solicitante/ Nome Solicitante | Exibe o código e a descrição do solicitante. | ||
Preço Unit. Última Compra | Exibe o preço unitário da última nota fiscal de entrada feita para o produto. | ||
Custo Unit. Última Compra | Exibe o custo unitário da última nota fiscal de entrada feita para o produto. | ||
Data Última Compra | Exibe a data da última nota fiscal de entrada feita para o produto. | ||
Fornecedor Última Compra/ Nome Fornecedor Última Compra | Exibe o código e razão do fornecedor da última nota fiscal de entrada emitida para o produto. | ||
Descrição Conta Contábil | Exibe o custo unitário da última nota fiscal de entrada emitida para o produto. | ||
Número OS | Exibe o número da ordem de serviço do item da solicitação. Por intermédio deste relacionamento será possível identificar, no módulo de manutenção industrial/projetos do PPCM, os itens de solicitação gerados para atender determinado serviço. | ||
Código Projeto / Descrição Projeto | Exibem o número e a descrição do projeto relacionado à ordem de serviço do item. | ||
Cotação | Exibe o número das cotações geradas para o item de solicitação.
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Código Controle | Exibe o código de controle. | ||
Urgência | Exibe o nível de urgência da solicitação. | ||
Máscara de Produto | Exibe o código da máscara do produto. | ||
Código Centro Custo | Exibe o código do centro de custo da solicitação. | ||
Descrição Centro Custo | Exibe a descrição do centro de custo da solicitação. | ||
Número Nota Pendente | Exibe o número da nota fiscal pendente no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender a solicitação. | ||
Item Nota Pendente | Exibe o item da nota fiscal pendente no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender ao item da solicitação. | ||
Quantidade Pendente | Exibe a quantidade pendente do item da nota fiscal no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender ao item da solicitação. | ||
Valor Estimado | Exibe o valor estimado do item. | ||
Observação da Solicitação | Exibe a observação da solicitação gerada na análise. | ||
Código da Situação de Compra | Exibe o código da situação de compra. | ||
Descrição da Situação de Compra | Exibe a descrição da situação de compras. | ||
Unidade de Compra | Exibe a unidade de compra do item. | ||
Quantidade de Compra | Exibe a quantidade de compra do item. | ||
Cor do Fornecedor | Exibe o código da cor do item do fornecedor. | ||
Descrição da Cor do Fornecedor | Exibe a descrição da cor do item do fornecedor. | ||
Pedido/Item Pedido | Exibe o número e o item do pedido do fornecedor. | ||
Fornecedor Último Pedido | Exibe o código do fornecedor do último pedido. | ||
Descrição Fornecedor Último Pedido | Exibe a descrição do fornecedor do último pedido. | ||
Preço do Último Pedido | Exibe o preço unitário do último pedido. | ||
Data do Último Pedido | Exibe a data do último pedido. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Manutenção | Habilita para edição as colunas que permitem alteração de dados.
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Observação | Apresenta o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042). | ||
Fluxo de Aprovação | Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Item da Solicitação (CCESU041). | ||
Histórico | Apresenta o programa Histórico de Item da Solicitação (CCESU620). | ||
Pedidos/Entrega | Apresenta o programa Consulta de Pedidos do Item da Solicitação (CCESU625). | ||
Cotar | Apresenta o programa Agrupamento de Itens para Cotação (CCESU064). | ||
Comprar | Apresenta o programa Agrupamento de Itens para Compra (CCESU065).
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Retornar | Apresenta o programa Retornar Solicitações (CCESU051). | ||
Cancelar | Apresenta o programa Cancelar Solicitações (CCESU052). |
Processos Relacionados |
Informar Manualmente Dados para Geração de Pedido de Compra
Comprar Itens Solicitados com Opção de Compra
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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