Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Análise de Aprovação de Solicitações (v.7.3) (CCESU050) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Solicitação
Visão Geral |
O objetivo deste programa é apresentar as aprovações de solicitação pendentes para o Perfil de Aprovador selecionado, tendo também a opção de listar as aprovações que já foram aprovadas ou canceladas. Para as aprovações pendentes, é permitido que o aprovador opte por aprovar, retornar ou cancelar o item de solicitação.
Este programa só pode ser acessado por usuário com perfil de aprovador. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Empresa | Informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.
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Perfil do Aprovador | Informar o código do perfil de aprovador para consulta.
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Data de Bloqueio De/ Até | Informar as datas inicial e final que determinam o período de bloqueio de solicitações para consulta.
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Situação de Aprovação | Selecionar as situações de aprovação do item da solicitação que deseja visualizar.
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Colunas do Grid | Descrição | ||
Selecionar | Marcar ou desmarcar para realizar ações de acordo com a linha selecionada do grid. | ||
Tipo Solicitação | Exibe o tipo da solicitação. | ||
Solicitação | Exibe o tipo da solicitação. | ||
Item | Exibe o código do item da solicitação. | ||
Data Bloqueio | Exibe a data em que o item foi enviado para aprovação. | ||
Produto | Exibe o código do produto solicitado.
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Descrição Produto | Exibe a descrição do produto solicitado. | ||
Situação de Aprovação | Exibe a descrição da situação de bloqueio (pendente, aprovado ou cancelado). | ||
Quantidade | Exibe a quantidade solicitada. | ||
Unidade Estoque | Exibe a unidade de estoque do produto, ou, no caso de solicitação de produto não cadastrado, a unidade informada pelo solicitante. | ||
Preço Última Compra | Exibe o preço do produto na última compra efetuada. | ||
Rateio Centro de Custo | Exibe a configuração do rateio do custo do produto solicitado. | ||
Prazo Entrega | Exibe a data do prazo de entrega. | ||
Observação | Exibe a indicação se há ou não observações cadastradas para o item. | ||
Finalidade | Exibe o código da finalidade da solicitação. | ||
Descrição Finalidade | Exibe a descrição da finalidade da solicitação. | ||
Solicitante | Exibe o código do solicitante. | ||
Nome Solicitante | Exibe o nome do solicitante. | ||
Marca Preferencial | Exibe a descrição da marca preferencial, indicada na solicitação de compra. | ||
Fornecedor Preferencial | Exibe a descrição do fornecedor preferencial, indicado na solicitação de compra. | ||
Data Cadastro | Exibe a data do cadastro da solicitação. | ||
Situação Item | Exibe a descrição da situação do item. | ||
Família Produto | Exibe o código da família de produto. | ||
Descrição Família Produto | Exibe a descrição da família de produto. | ||
Custo Unit. Última Compra | Exibe o custo unitário do item na última compra. | ||
Data Última Compra | Exibe a data da última compra realizada. | ||
Fornecedor Última Compra | Exibe o código do fornecedor do item na última compra efetuada. | ||
Nome Fornecedor Última Compra | Exibe a descrição do fornecedor do item na última compra efetuada. | ||
Número OS | Exibe o número da ordem de serviço do item da solicitação. Por intermédio deste relacionamento será possível identificar, no módulo de manutenção industrial/projetos do PPCM, os itens de solicitação gerados para atender determinado serviço. | ||
Código Projeto | Exibe o número do projeto relacionado à ordem de serviço do item. | ||
Descrição Projeto | Exibe a descrição do projeto relacionado à ordem de serviço do item. | ||
Preço Total Compra | Exibe o valor total da compra (Quantidade x Preço Última Compra). | ||
Unidade Compra | Exibe a unidade de compra. | ||
Fator Conversão | Exibe o fator de conversão aplicado. | ||
Descrição Centro de Custo | Exibe a descrição do Centro de Custo. | ||
Urgência | Exibe o nível de urgência da solicitação. | ||
Máscara de Produto | Exibe o código da máscara do produto. | ||
Código Controle | Exibe o código de controle para solicitação de compras. | ||
Sequência Fluxo Aprovação | Exibe a sequência do fluxo de aprovação da solicitação. | ||
Descrição Fluxo Aprovação | Exibe a descrição da sequência do fluxo de aprovação. | ||
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil da solicitação. | ||
Descrição Conta Contábil | Exibe a descrição da conta contábil. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||
Observação | Apresenta o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042). | ||
Fluxo de Aprovação | Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Item da Solicitação (CCESU041). | ||
Aprovar | Aprova a solicitação selecionada no grid. | ||
Retornar | Apresenta o programa Retornar Solicitações (CCESU051). | ||
Cancelar | Apresenta o programa Cancelar Solicitações (CCESU052). | ||
Análise de Orçamento | Apresenta o programa Análise de Orçamento (CCESU046).
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Histórico Item Sol. | Apresenta o programa Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) para visualizar as alterações realizadas no item da solicitação, com a possibilidade de detalhar as informações da solicitação que são pertinentes a cada umas das situações. |
Processos Relacionados |
Aprovar Solicitação de Compra no Consistem ERP
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