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Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras E-Procurement
Grupo: Compra
Visão Geral |
O objetivo deste programa é listar os itens de pedido de compra de determinado fornecedor, filtrando as informações pela situação do item e data em que houve alteração da situação.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
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Empresa | Informar um ou mais códigos de empresas para consulta dos itens de pedido de compra de determinado fornecedor.
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Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a consulta.
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Considera outros Fornecedores do mesmo Grupo | Selecionar para determinar se devem ser incluídos na consulta outros fornecedores do grupo do fornecedor informado. | |
Situação do Item | Selecionar a situação do item para a consulta.
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Data da Situação do Item De/ Até | Informar as datas inicial e final com ocorrência de atualização da situação do item para a consulta, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" para considerar a menor e maior data das alterações de situação. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra.
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Data Cadastro | Exibe a data em que o pedido foi cadastrado. | |
Situação Bloqueio | Exibe a situação atual de bloqueio do pedido de compra. | |
Item | Exibe o número sequencial do item no pedido.
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Produto | Exibe o código do produto do item do pedido de compra.
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Descrição Produto | Exibe a descrição de entrada do produto do item do pedido de compra. | |
Situação do Item | Exibe a situação do item do pedido de compra. | |
Quantidade Estoque | Exibe a quantidade do item do pedido de compra na unidade de medida de estoque. | |
Unidade de Estoque | Exibe a unidade de estoque definida para o produto do item do pedido de compra. | |
Quantidade Compra | Exibe a quantidade do item do pedido de compra na unidade de medida de compra. | |
Unidade de Compra | Exibe a unidade de compra definida para o produto do item do pedido de compra. | |
Quantidade de Compra Atend. | Exibe a quantidade já atendida do item do pedido de compra na unidade de medida de compra. | |
Quantidade Compra Saldo | Exibe a quantidade de saldo do item do pedido de compra na unidade de medida de compra. | |
Preço Unit. Compra | Exibe o preço unitário na unidade de compra. | |
Alíquota ICMS | Exibe o percentual da alíquota de ICMS do item do pedido de compra. | |
Alíquota IPI | Exibe o percentual da alíquota de IPI do item do pedido de compra. | |
Alíquota PIS | Exibe o percentual da alíquota de PIS do item do pedido de compra. | |
Alíquota Cofins | Exibe o percentual da alíquota de Cofins do item do pedido de compra. | |
Valor Unit. ICMS ST | Exibe o valor unitário do ICMS ST do item do pedido de compra. | |
Valor Unit. Dif. Alíquota | Exibe o valor unitário referente ao diferencial da alíquota de ICMS do item do pedido de compra. | |
Valor Unit. Dif. Alíquota ST | Exibe o valor unitário referente ao diferencial da alíquota de ICMS ST do item do pedido de compra. | |
Preço Unit. Compra (R$) | Exibe o preço unitário na unidade de compra na moeda Real. | |
Ratear Custo | Exibe as opções "Sim" ou "Não" para determinar se o custo do item do pedido de compra será rateado em mais de um centro de custos. | |
Centro de Custo/ Descrição Centro de Custo | Exibem o código e a descrição do centro de custo que receberá o custo referente a compra do item do pedido. | |
Oper. | Exibe o símbolo da operação matemática aplicada no cálculo da conversão da unidade de compra para a unidade de estoque. | |
Fator de Conversão | Exibe o fator de conversão aplicado na conversão da unidade de compra para a unidade de estoque. | |
Ref. Fornecedor/Descrição Ref. Fornecedor | Exibem o código e a descrição da referência do produto no fornecedor. | |
Cor Fornecedor/Descrição Cor Fornecedor | Exibem o código e a descrição da cor de referência do fornecedor selecionada para o item. | |
Tipo de Pedido | Exibe o tipo de pedido do pedido de compra. | |
Fornecedor/ Descrição Fornecedor | Exibem o código e a descrição do fornecedor do pedido de compra. | |
Data de Liberação | Exibe a data em que o pedido foi liberado. | |
Data de Envio/ Data de Aceite | Exibem as datas em que o pedido foi enviado e aceito pelo fornecedor. | |
Previsão de Entrega | Exibe a data prevista para entrega do item do pedido de compra. | |
Moeda/ Descrição da Moeda | Exibem o código e a descrição da moeda utilizada na negociação. | |
Cotação Moeda | Exibe a cotação da moeda utilizada para negociação. | |
Comprador/ Nome Comprador | Exibem o código e a descrição do comprador do pedido de compra. | |
Valor Mercadoria | Exibe o valor total do item. | |
Valor Saldo Item | Exibe o valor total do item em relação à quantidade não atendida. | |
Centro de Custo/Rateio | Exibe o código do centro de custo e o percentual de rateio referente ao valor do item do pedido. | |
Centro de Custo/Rateio/Descrição | Exibe o código do centro de custo, o percentual de rateio e a descrição do centro de custo referente ao valor do item do pedido. | |
Valor de Desconto do Item | Exibe o valor de desconto do item do pedido. | |
Valor de Seguro do Item | Exibe o valor de seguro do item do pedido. | |
Valor de Frete do Item | Exibe o valor de frete do item do pedido. | |
Valor de Despesas do Item | Exibe o valor de despesas do item do pedido. | |
Custo Total do Item | Exibe o custo total do item do pedido. | |
Custo Unitário do Item | Exibe o custo unitário do item do pedido. | |
Valor Total do Item | Exibe o valor total do pedido de compra, considerando valores de descontos, despesas, entre outros. | |
Código Finalidade / Descrição Finalidade | Exibem o código e a descrição da finalidade do pedido de compra. | |
Pedido Fornecedor | Exibe o número do pedido do fornecedor. | |
Urgência | Exibe o nível de urgência da solicitação. | |
Código de Controle | Exibe o código de controle do item. | |
Máscara de Produto | Exibe o código da máscara de produto. | |
Família de Produto / Descrição Família de Produto | Exibem o código e a descrição da família de produto. | |
Cotação | Exibe o número da cotação do pedido de compra.
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Solicitação de Compra | Exibe o número da solicitação do pedido de compra.
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Observação | Exibe a descrição da observação. | |
Observação Item | Exibe a descrição da observação do item. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |
Confirmar | Encerra a rotina e retorna o código do pedido e item. | |
Observação | Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091) para registrar diversas observações para o pedido de compra, além da possibilidade de incluir anexos para cada observação registrada e disponibilizar a visualização das informações para o fornecedor. | |
Observações Item | Apresenta o programa Observação do Item do Pedido (CCESU094) para registrar as observações do item de pedido e anexar arquivos à cada observação. | |
Fluxo de Aprovação | Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092) para consultar os fluxos de aprovação do pedido de compra e visualizar os responsáveis com pendências de aprovação. | |
Histórico | Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra do pedido. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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