Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Aprovação de Crédito
Visão Geral |
O objetivo deste programa é analisar o pedido de venda que já passou pela análise de crédito da empresa, independente se o pedido está liberado ou bloqueado.
Para utilizar este programa, é necessário realizar as configurações do programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
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Tipo Execução* | Selecionar o tipo de seleção que será considerada na execução. As opções podem ser:
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Pedido Número | Informar o número do pedido para confronto ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
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Botão | Descrição | |
Executar Confronto | Executa a análise de crédito.
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Analisar Execução | Analisa as informações da execução realizada. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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