Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é estornar as baixas dos documentos de um borderô de pagamento, realizadas através da Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Borderô* | Informar o número do borderô que será estornado. Botão F7Apresenta tela com os borderôs baixados para consulta e seleção. |
Colunas do Grid | Descrição |
Seleção | Marcar ou desmarcar um ou mais documentos para realizar o estorno. ImportanteAo selecionar um documento de um borderô que possui movimento bancário o sistema apresenta a pergunta Borderô de débito bancário. Deseja estornar todos os documentos?. Ao escolher a opção Sim serão selecionados todos os documentos para estornar todo o borderô e todo o movimento bancário. Ao escolher a opção Não será mantido somente o documento selecionado para estornar o documento e atualizar o valor do movimento bancário. |
Documento | Exibe o número do documento para estorno que compõe o borderô informado. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalha Documento (CCFFB608) para verificar as informações. |
Código Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento. |
Nome Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor do documento. |
Código Banco | Exibe o código do banco do borderô. |
Descrição Banco | Exibe a descrição do banco do borderô. |
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. |
Valor | Exibe o valor do documento. |
Valor Baixa | Exibe o valor do documento baixado (valor pago). ImportanteNa última linha do grid é apresentado o valor total dos documentos exibidos. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Estornar | Estorna a baixa dos documentos selecionados. ImportanteApós a confirmação do processo, se todos os documentos do borderô foram selecionados, o borderô passa a apresentar a situação "Em Aberto" e os documentos ficam disponíveis para nova baixa. Caso somente alguns documentos do borderô foram estornados, o borderô apresenta a situação "Baixado" e os documentos selecionados são excluídos do borderô, ficando disponíveis para nova baixa. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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