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Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP.

Confira outras versões: Consulta de Pagamento Agendado (v.7.2) (CCFFE730) |

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Pagamento Escritural

Visão Geral

O objetivo desse programa é visualizar os dados dos pagamentos agendados por banco.

Importante
Os pagamentos referem-se aos documentos que compõem os borderôs gerados por meio das modalidades disponíveis, que podem ser documento normal, documento de conta e tributo, documento de devolução, documento de pagamentos diversos e documento de comissão.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco para pagamentos dos documentos.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.

Borderô

Informar o código do borderô para o pagamento.

Botão F7
Apresenta tela com os borderôs disponíveis para seleção.

Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco serão considerados todos os borderôs disponíveis para seleção.

Colunas do GridDescrição
Seleção

Seleciona todos os documentos que deverão ser excluídos.

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor do documento.

Descrição Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor do documento.

Documento

Exibe o número do documento.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento.

Banco

Exibe o código do banco em que o documento foi cadastrado no sistema.

Descrição Banco

Exibe a descrição do banco.

Saldo

Exibe o saldo a pagar do documento, caso o pagamento seja parcial.

Valor Baixa

Exibe o valor do documento a ser pago.

Data Pagamento

Exibe a data em que o documento será pago.

Status

Exibe o status do documento.

Empresa

Exibem o código da empresa do documento.

Descrição Empresa

Exibe a descrição da empresa do documento.

Borderô

Exibe o código do borderô do pagamento.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Detalhar

Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com o detalhamento do documento selecionado no grid.

Excluir

Apresenta o programa Senha (CCFFE730A) para informar a senha que permite alteração.
Após informar a senha, é solicitada confirmação para excluir o documento selecionado.
Ao confirmar, o documento é excluído do grid.

Associar

Apresenta o programa Senha (CCFFE730A).
Após informar a senha, apresenta o programa Atribui Documento (CCFFE730B) para associar um documento a um retorno enviado pelo banco ou ainda, alterar o documento associado a um retorno recebido do banco.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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