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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos

Grupo: Seleção para Faturamento

Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)

Após o preenchimento do campo Baixa Estoque

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o cadastro e/ou manutenção das informações para a emissão da nota fiscal ou para as notas já cadastradas na seleção, como valores de outras despesas, tipo de serviço executado, condição de venda diferenciada, etc.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Outras Despesas

Informar o valor de outras despesas que devem ser consideradas na nota fiscal.

Descrição Serviço

Informar uma descrição para um serviço que tenha sido realizado e que deve ser exibido na nota fiscal.

Importante
Este campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada.

Valor Líquido Serviço

Informar o valor líquido do serviço.

Importante
Este campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada.

Alíquota de ISS

Informar o valor de alíquota para cálculo do ISS.

Importante
Este campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada.

Condição de Venda

Informar a nova condição de venda para o faturamento.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680) para consulta e seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para cadastramento.

Data Faturamento

Informar a data em que o faturamento será realizado. É sugerida a data atual mas é possível alterar para datas anteriores.

Atendimento Presencial*

Selecionar a forma de atendimento ao comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. As opções são:
- Não se aplica: opção utilizada para nota fiscal complementar ou de ajuste.
- Operação presencial
- Operação não presencial, pela Internet
- Operação não presencial, Teleatendimento: opção sugerida se o pedido foi gerado pelo orçamento do módulo de CRM.
- Operação presencial, fora do estabelecimento
- Operação não presencial, outros: opção sugerida como padrão para demais pedidos, mas é possível alterar.

Intermediador da Transação

Informar o código do intermediador da transação.

Botão F7
Apresenta tela com os intermediadores cadastrados no programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A) para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A) para cadastramento.

Importante
O sistema sugere caso já tenha sido informado no pedido de venda, mas permite a alteração. Este campo é habilitado se for selecionada as opções Não se aplica ou Operação presencial, fora do estabelecimento no campo Atendimento Presencial, pois não pode haver intermediador nessas operações de acordo com a Nota Técnica.

Forma de pagamento

Selecionar a forma de pagamento para a seleção do pedido. As opções são:
- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Crédito Loja
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Presente
- Vale Combustível
- Boleto Bancário
- Depósito Bancário
- Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático
- Transferência bancária, Carteira Digital
- Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
- Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático
- Crédito em Loja
- Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
- Sem pagamento
- Outros

Importante
Este campo será habilitado se o tipo de nota do pedido estiver com a opção Sim selecionada no campo Gera Duplicata do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).

Data do Pagamento

Informar a data de pagamento do pedido.

Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag.

CNPJ Local do Pagamento

Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento do pedido.

Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag.

UF Local do Pagamento

Informar o estado relacionado ao local do pagamento do pedido.

Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.

Importante
Este campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.

Botão F7
Apresenta tela com os estados cadastrados para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Estado (CCAPL010) para cadastramento.

Dados do Cartão

Importante
Os campos abaixo descritos serão habilitados se as opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiverem selecionados no campo Forma de Pagamento.

Tipo de Integração*

Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são:
- Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico)
- Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)

CNPJ Credenciadora

Informar o número do CNPJ da credenciadora para validação do cadastro.

Bandeira Operadora

Selecionar a bandeira da operadora do cartão. As opções são:
- Outros
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Sorocred
- Diners Club
- Elo
- Hipercard
- Aura
- Cabal

Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentado o programa Itens (CCPV033A).

Aut. Oper. Cartão

Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito.

CNPJ Beneficiário do Pagamento

Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento do pedido.

Importante
Essa informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card.

Terminal de Pagamento

Informar o número do terminal de pagamento do pedido.

Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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