Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados
Grupo: Configuração da Terceirização
Configuração da Geração de Insumos Discriminados na Cobrança de Serviço (CCPMSP001)
Visão Geral
O objetivo desta aba é realizar a configuração principal da geração dos insumos no faturamento de serviço.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Separar Insumos da Mão de Obra* | Selecione umas das opções, para determinar a separação dos insumos da mão de obra. |
Origem dos Insumos Discriminados* | Determinar a origem dos insumos discriminados para configuração da cobrança do serviço. As opções são: |
Agrupar os Insumos por Alíquota* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser agrupado os insumos por alíquota. |
Documento de Produção* | Determinar onde o sistema deve buscar os insumos para o faturamento do serviço. As opções são: |
Origem do Valor dos Insumos* | Determinar a origem do valor dos insumos. As opções são: |
Valor IPI | Determinar a forma em que o valor do IPI será exibido. As opções são: ImportanteEste campo será habilitado se a opção "Preço da Última Compra" ou "Média Preço Compra do Período" estiver selecionada no campo "Origem do Valor dos Insumos". |
Valor ICMS | Determinar a forma em que o valor do ICMS será exibido. As opções são: ImportanteEste campo será habilitado se "Custo da Última Compra" ou "Média Custo Compra do Período" estiver selecionada no campo "Origem do Valor dos Insumos". |
Percentual Mínimo de Serviços* | Informar o percentual mínimo para o valor do serviço na nota fiscal de faturamento. ExemploConfigurado como 80% neste campo.- Custo total do serviço = R$ 100,00 - Custo dos Insumos = R$ 85,00 Na nota fiscal irá apresentar os insumos com custo à R$ 20,00 e serviço à R$ 80,00. |
Máscara de Insumos de Terceiros* | Informar um ou mais códigos de máscaras dos insumos de terceiros para configuração cobrança do serviço. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção. |
Tipo Documento Conta Corrente* | Informar o código do tipo de documento do Conta Corrente de Itens que foi utilizado na entrada da nota fiscal. Botão F7Apresenta tela com os tipos de documentos cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCIB010) para seleção.ImportanteEste campo será habilitado para empresas que utilizam o módulo de PPCP Padrão. |
Origem Insumos Complementares | Informar a origem do insumo complementar. As opções são: |
Composição Insumos Complementares | Informar a composição do insumo complementar. As opções são: |
Item Padrão Insumos Complementares | Informar o item padrão do insumo complementar. Botão F7Apresenta tela com os mark-up cadastrados para seleção. |
Forma de Precificação dos Insumos Diretos | Informar a forma de precificação dos insumos diretos. As opções são: |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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