Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Borderô de Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é selecionar os cheques que irão compor o borderô que será enviado para depósito bancário.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. |
Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. |
Banco Compensação* | Exibe o código e a descrição do banco do cheque. |
Número Agência* | Exibe o número da agência bancária do cheque. |
Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
Número do Cheque* | Exibe o número do cheque. |
Valor Total | Exibe o valor total e a quantidade de cheques selecionados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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