Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil / Fiscal - Controle Patrimonial
Grupo: Cálculo de Depreciação
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a manutenção da contabilização do ativo gerada no programa Contabilização do Ativo por Centro de Custo (CCATI280A) por intermédio da integração dos lançamentos contábeis com o módulo de Contabilidade.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Empresa* | Informar o código da empresa para a manutenção da contabilização do ativo. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.ImportantePara o preenchimento deste campo:- a empresa informada deverá estar configurada no programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030); - a empresa informada deverá estar com a opção "Sim" configurada no campo "Integrar com Contabilidade" do programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030); - a empresa contabilizadora configurada no campo "Empresa para Contabilização" do programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030) para a empresa informada deve: * possuir parâmetros da contabilidade. * possuir contabilização por centro de custo. |
Mês/Ano Referência* | Informar o mês e o ano do período com contabilização do ativo para a manutenção das informações. ImportanteO período deve possuir contabilização do ativo gerada.Caso gerada a contabilização do ativo para este período não poderá estar integrada e não poderá possuir erros. |
Colunas do Grid | Descrição |
Sequência Lançamento | Exibe o código sequencial do lançamento a integrar com a contabilidade. |
Tipo Depreciação | Exibe a descrição do tipo de depreciação. ImportanteEste coluna será apresentada se a empresa informada contabiliza a depreciação fiscal. |
Conta Débito / Descrição da Conta Débito | Exibem o código e a descrição da conta contábil de débito para a integração com a contabilidade. |
Conta Crédito / Descrição da Conta Crédito | Exibem o código e a descrição da conta contábil de crédito para a integração com a contabilidade. |
Valor Lançamento | Exibe o valor a integrar com a contabilidade para o lançamento. |
Descrição do Histórico | Exibe a descrição do histórico do lançamento. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Integrar | Realiza a integração dos lançamentos apresentados no grid com o módulo de Contabilidade. Será gerado um lançamento contábil para cada registro no grid. ImportanteSerá apresentada tela com os erros de integração se:- algum registro possuir conta de débito igual a conta de crédito; - e/ou a conta de débito ou a conta de crédito estiverem inativas. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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