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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos

Grupo: Seleção para Faturamento

Seleção Especial com Itens para Faturamento (CCPV045)

Após o preenchimento dos campos

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar informações complementares na seleção de faturamento para posterior emissão da nota fiscal.

Importante
A partir da versão 7.1 este programa foi substituído pelo programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Baixa Estoque*

Selecionar uma das opções para determinar em que data será considerada a baixa do estoque da mercadoria. As opções são:
1 - Data de Emissão
2 - Data de Saída

Outras Despesas

Informar o valor de despesas diversas que serão calculadas na emissão da nota.

Descrição Serviço

Informar a descrição do serviço realizado quando a seleção for referente à prestação de serviços.

Valor Líquido Serviço

Informar o valor líquido do serviço realizado.

Importante
Este campo é habilitado quando houver uma descrição cadastrada para o serviço prestado.

Alíquota de ISS

Informar o valor da alíquota utilizada para cálculo do imposto sobre o serviço realizado.

Importante
Este campo é habilitado quando houver uma descrição cadastrada para o serviço prestado.

Valor Frete Contrato

Informar o valor do frete para o faturamento.

Base ICMS Subst.

Informar o valor da base de cálculo de ICMS de substituição tributária da nota.

Valor ICMS Substituto*

Informar o valor do ICMS de substituição tributária.

% Acréscimo

Informar o percentual de acréscimo para o valor dos produtos.

Tabela de Preço

Informar o código da tabela de preço utilizada para buscar os valores dos itens da nota.

Data Faturamento

Informar a data de emissão da nota.

Atendimento Presencial

Selecionar a forma de atendimento ao comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. As opções são:
- Não se Aplica
- Operação Presencial
- Operação não presencial, pela Internet
- Operação não presencial, Teleatendimento
- Operação presencial, fora do estabelecimento
- Operação não presencial, outros

Forma de Pagamento

Selecionar a forma de pagamento para a seleção do faturamento. As opções são:
- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Crédito Loja
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Presente
- Vale Combustível
- Boleto Bancário
- Depósito Bancário
- Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático
- Transferência bancária, Carteira Digital
- Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
- Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático
- Crédito em Loja
- Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
- Sem pagamento
- Outros

Dados do Cartão

Importante
Os campos abaixo descritos, até o campo Aut. Oper. Cartão, serão habilitados se as opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiverem selecionados no campo Forma de Pagamento.

Tipo de Integração*

Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são:
- Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa: selecionar quando a empresa utiliza, por exemplo, equipamento TEF ou Comércio Eletrônico.
- Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa: selecionar quando a empresa utiliza, por exemplo, equipamento POS.

CNPJ Credenciadora

Informar o número do CNPJ da credenciadora para validação do cadastro.

Bandeira Operadora

Selecionar a bandeira da operadora do cartão:
- Outros
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Sorocred
- Diners Club
- Elo
- Hipercard
- Aura
- Cabal

Aut. Oper. Cartão

Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito.

Retira ICMS da base PIS/COFINS*

Selecionar se deseja excluir ICMS da base PIS/COFINS. As opções para seleção são:
- Não
- Apenas ICMS
- ICMS e DIFAL

Importante
Será sugerida a opção cadastrada no campo Retira ICMS da base PIS/COFINS do programa Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A), mas é possível alterar.

Exemplo
Para situações com devolução de compra em que não possa ser aplicada a exclusão do ICMS da base do PIS/Cofins, será possível efetuar esta seleção especial para definição de não retirar o ICMS da base de PIS/Cofins.

Processo/Ato Concessório Regime Especial

Informar o identificador do processo ou ato concessório.

Importante
O que for informado neste campo, irá gerar a tag nProc dentro do grupo de tags procRef no XML da NF-e.

Origem Processo*

Determinar a origem do processo. As opções são:
- Sefaz
- Justiça Federal
- Justiça Estadual
- Secex/SRF
- Outros

Importante
Este campo será habilitado caso o campo "Processo/Ato Concessório Regime Especial" tenha sido preenchido.

Importante
O que for informado neste campo, irá gerar a tag indProc dentro do grupo de tags procRef no XML da NF-e.

Observação Regime Especial

Informar o código da observação referente ao processo para sair nos dados adicionais da nota.

Botão F7
Apresenta tela com as observações cadastradas na nota fiscal para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para cadastramento.

Importante
Este campo será habilitado caso o campo Processo/Ato Concessório Regime Especial tenha sido preenchido.

Intermediador da Transação

Informar o código do intermediador da transação.

Botão F7
Apresenta tela com os intermediadores cadastrados no programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A) para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A) para cadastramento.

Importante
Este campo é habilitado se forem selecionada as opções Não se aplica ou Operação presencial, fora do estabelecimento no campo Atendimento Presencial, pois não pode haver intermediador nessas operações de acordo com a Nota Técnica.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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