Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - PPCP Padrão
Grupo: Requisições de Materiais para OFs
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar uma seleção especial para faturamento dos materiais que serão enviados para obra do projeto.
Importante
Só será permitido enviar os materiais que sofreram a transferência de estoque pelo programa Geração de Requisição de Transferência (CCPGQ015) para a tarefa do projeto informado no cadastro da remessa. As requisições ainda serão filtradas pela natureza de estoque de saída conforme o tipo de nota fiscal informado.Ao gerar a seleção, caso necessite ajustar a remessa, deverá ser cancelada pelo programa Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035).
Ao emitir a nota fiscal pelo programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010), a remessa é concluída.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Remessa* | Informar o código para geração de remessa para obra de projeto. |
Situação | Exibe a situação atual da remessa. As opções podem ser: |
Projeto* | Informar o código do projeto que deseja enviar materiais para obra. ImportanteO projeto informado deverá estar cadastrado no programa Administrar Projeto de Manufatura (CCPJMC020) e já deverá ter as requisições de transferência geradas para tarefas deste projeto. |
Cliente* | Informar o código do cliente que será considerado na geração da remessa. ImportanteO código do cliente deve estar cadastrado no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005), |
Representante* | Informar o código de representante para emissão da NF. ImportanteO código do representante está cadastrado no programa Cadastro de Representante (CCCD110). |
Tipo de NF* | Informar o tipo de NF para seleção especial. ImportanteO cadastro do tipo de nota fiscal é realizado no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030). Será considerado o tipo de nota especial, natureza de operação "949" e transação para movimento de estoque.ImportanteA natureza de saída da transação de estoque deve estar cadastrada no programa Configuração do Projeto de Manufatura (CCPJMC000) na aba "Requisição para Obra", campo "Natureza para Transferência de Material". |
Data de Saída* | Informar a data de saída para movimentação de estoque. |
Transportadora* | Informar a transportadora para emissão da nota fiscal. ImportanteA transportadora deve estar cadastrada no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020). |
Tipo de Frete* | Informar o tipo de frete para emissão da nota fiscal. ImportanteO tipo de frete deve estar cadastrado no programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055). |
Espécie Volumes* | Informar a descrição do tipo de volume para emissão da nota fiscal. |
Quantidade Volumes* | Informar a quantidade de volumes para emissão da nota fiscal. |
Consumo Próprio* | Informar se haverá emissão da nota fiscal, conforme a operação fiscal que esteja executando com seu cliente. As opções são "Sim" e "Não". |
Observação NF | Informar o código de mensagem para observação da nota fiscal. Botão F7Apresenta os códigos de observação cadastrados no programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025).Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para realizar o cadastro. |
Dados Adicionais | Informar dados adicionais para emissão da nota fiscal, quando necessário. |
Tabela Valorização | Exibe a tabela de valorização e sua descrição de insumos para geração da seleção para faturamento. ImportanteA tabela é configurada no programa Configuração do Projeto de Manufatura (CCPJMC000) na aba "Requisição para Obra".ImportanteO cadastro da tabela é realizado no programa Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250). |
Valor do Frete* | Informar o valor do frete para emissão da nota fiscal, quando necessário. |
Valor do Seguro* | Informar o valor do seguro para emissão da nota fiscal, quando necessário. |
Placa Veículo | Informar a placa do veículo para transporte da nota fiscal, quando necessário. |
UF Placa | Informar a "UF" da placa do veículo, quando houver. ImportanteO cadastro da "UF" é realizado no programa Cadastro de Estado (CCAPL010). |
Colunas do Grid | Descrição |
Seleção | Selecionar a requisição/item que deseja enviar para obra. |
Requisição | Exibe a requisição de transferência com saldo para o projeto. |
Tarefa | Exibe a tarefa do projeto na qual foi realizada a requisição de transferência. |
Item/Descrição do Item | Exibe o item e a descrição do item da requisição. |
Tipo Item | Exibe o tipo do item, conforme a requisição de transferência. |
Saldo Requisição | Exibe o saldo do item para a requisição de transferência. ImportanteO saldo é calculado da seguinte forma:Saldo = total transferido pela requisição - quantidade já emitida em outras remessas. |
Natureza Estoque | Exibe a natureza de estoque onde se encontra o material transferido. ImportanteA natureza de estoque deverá ser a mesma natureza de saída para a transação do tipo de NF informada na remessa. |
Descrição Natureza | Exibe a descrição da natureza de estoque onde se encontra o material transferido. |
Saldo Estoque | Exibe o saldo atual de estoque na natureza indicada. |
Quantidade Seleção | Informar a quantidade do item que deseja enviar para obra. ImportanteA quantidade de seleção deve respeitar a quantidade requisitada para o item, pela requisição de transferência (saldo requisição). |
Unidade Estoque | Exibe a unidade de estoque do cadastro do item. |
Valor Unitário | Exibe o valor unitário do item conforme tabela de insumos. ImportanteÉ possível informar manualmente, conforme configuração no programa Configuração do Projeto de Manufatura (CCPJMC000) na aba "Requisição para Obra", no campo "Permite Informar Valor Manualmente na Remessa". |
Valor Total | Exibe o valor total para o item. ImportanteO valor total é obtido conforme a fórmula: quantidade seleção x valor unitário. |
Peso Bruto Total | Exibe o peso bruto total para o item, calculando a "quantidade seleção x peso bruto do item". ImportanteO peso bruto do cadastro do item é cadastrado no programa Cadastro de Item (CCCGI015). |
Peso Líquido Total | Exibe o peso líquido total para o item, calculando a "quantidade seleção x peso líquido do item". ImportanteO peso líquido do cadastro do item é cadastrado no programa Cadastro de Item (CCCGI015). |
Botão | Descrição |
Manutenção | Habilita o campo "Quantidade Seleção" para alteração dos dados. |
Sugerir Quantidade | Permite sugerir uma quantidade, caso não tenham itens selecionados. ImportanteSerá sugerido o valor da quantidade na coluna "Quantidade Seleção" com o valor da coluna "Saldo Requisição", caso a coluna "Saldo Estoque" esteja preenchida.ImportanteQuando não houver saldo suficiente, será sugerida a quantidade existente na coluna "Saldo Estoque" (com exceção se o saldo for negativo). |
Gerar Seleção | Executa a geração da seleção especial, conforme programa Seleção Especial com Itens para Faturamento (CCPV045). ImportanteA seleção pode ser visualizada no programa Impressão de Pré-Faturamento (CCFT080) e cancelada/excluída pelo programa Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035). Ao excluir a seleção a remessa voltará para situação em aberto.ImportantePara gerar a nota fiscal da seleção, deve-se utilizar o programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010). |
Salvar | Salva as informações da tela. |
Excluir | Exclui a remessa com os dados para geração da seleção. |
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna para tela principal. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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