Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Geração do Borderô de Documento Normal (v.7.3) (CCFFE065) | |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é selecionar os documentos a pagar que irão compor o borderô de remessa. Este borderô será enviado ao banco para agendamento do pagamento dos documentos selecionados.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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Banco* | Informar o código do banco para envio do borderô.
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Vencimento de* | Informar a data inicial de vencimento dos documentos para consulta.
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Vencimento Até* | Informar a data final de vencimento dos documentos para consulta.
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Empresa* | Informar o código da empresa responsável pelos documentos a pagar.
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Pagamento* | Informar a data para pagamento do borderô gerado.
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Selecionados | Exibe o valor total e a quantidade de documentos selecionados para geração do borderô. | ||||||||||||||||||
Instrução | Informar o código da instrução bancária para o borderô gerado.
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Borderô* | Informar o número para identificação do borderô de pagamento.
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Pix* | Selecionar Sim ou Não para determinar se será habilitada a possibilidade e vínculo da chave pix ao pagamento. | ||||||||||||||||||
Incluir documentos com vencimento apresentação | Marcar para incluir na consulta os documentos com vencimento na apresentação. | ||||||||||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar o documento para a geração do borderô.
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Fornecedor | Exibe o código do fornecedor. | ||||||||||||||||||
Descrição Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor. | ||||||||||||||||||
Documento | Exibe o número de documento para geração do borderô. | ||||||||||||||||||
Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. Caso o vencimento seja a data de apresentação é exibida a descrição Apresentação. | ||||||||||||||||||
Banco | Exibe o código de portador do documento. | ||||||||||||||||||
Descrição Banco | Exibe a descrição de portador do documento. | ||||||||||||||||||
Saldo | Exibe o saldo do documento. | ||||||||||||||||||
Valor Baixa | Exibe o valor baixado no documento. | ||||||||||||||||||
Pagamento | Exibe a data de pagamento do documento. | ||||||||||||||||||
Dados Bancários do Fornecedor | Exibe os dados bancários do fornecedor.
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Código de Barras do Documento | Exibe o código de barras do documento. | ||||||||||||||||||
Dados Pix | Exibe a chave do pix. Caso tenha, será apresentada a opção Sim, caso contrário, opção Não.
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Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar de forma detalhada os dados do documento selecionado. | ||||||||||||||||||
Específicos | Apresenta o programa Pagamento de Documento (CCFFE065A) para informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô gerado. Após o preenchimento dos campos solicitados, o sistema irá marcar o documento para ser incluído no borderô. | ||||||||||||||||||
Grava | Solicita confirmação da geração do borderô de pagamento. Após confirmar, o campo Borderô é habilitado para gerar novos borderôs de pagamento. | ||||||||||||||||||
Gerar Arquivo | Apresenta o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para listar os borderôs e gerar o arquivo de remessa. |
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento por arquivo DDA
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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