Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)
Configuração do Banco (CCECB100)
Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)
Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080)
Cadastro de Posições dos Dados de Cheque (CCECB085)
Cadastro de Posições dos Dados de Transferência (CCECT010)
Consulta das Tabelas de Códigos Oficiais (CCECB680)
Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.
UI Text Box |
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Sistemas Integrados |
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UI Text Box |
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Fluxo do Processo |
UI Steps |
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Emissão de Cheque Avulso
UI Step |
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Após realizar a emissão, será gerado movimento bancário na data de vencimento do cheque (independentemente de haver ou não compensação). |
UI Step |
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A emissão de cheque avulso não gera baixa de documentos no Contas a Pagar. |
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UI Steps |
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Emissão de Cheque por Borderô
UI Step |
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Após confirmar, o cheque é impresso e o sistema realiza a baixa do borderô informado. |
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Ccscallout |
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Cor | Vermelho |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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Após a execução dos processos descritos acima, é possível: - realizar consultas nos programas Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705) Consulta de Cheques Compensados (CCECB710) - cancelar a conciliação de cheques no programa Cancelamento da Conciliação de Cheque Emitido (CCECB110) . É possível prorrogar o vencimento dos cheques emitidos utilizando o programa Prorrogação do Vencimento de Cheque (CCECB030). É possível realizar o cancelamento da emissão de cheques por intermédio do programa Cancelamento da Emissão de Cheques (CCECB015). Os cheques com vencimento prorrogado podem ser visualizados no programa Consulta de Cheques Prorrogados (CCECB630). |
draw.io Diagram |
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viewerToolbar | true |
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diagramName | Fluxograma |
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revision | 1 |
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