Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Utilizar Numeração das Notas de Saída* | Determinar se a numeração das notas fiscais do módulo de Grãos é a mesma numeração utilizada para as notas fiscais de saída utilizada pelo faturamento. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - indica que a empresa possui uma série única de notas fiscais. A numeração utilizada é a mesma. Não - indica que a empresa não possui uma série única de notas fiscais. A numeração das notas fiscais de entrada é diferente da numeração das notas fiscais de saída.
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Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Dados para NF-e (CCGGB005B) para informar os dados para a emissão da nota fiscal de entrada. |
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Última Gerada | Informar o número da última nota fiscal de entrada gerada. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Não" no campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída". |
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Última Data de Emissão* | Informar a data de emissão da última nota fiscal de entrada gerada. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Informar somente os números, sem sinais ou barras. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Não" no campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída". |
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Verifica Fechamento do Valor* | Determinar se, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema deve verificar o fechamento do valor. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - indica que, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, será verificado o fechamento do valor de acordo com o tipo de cálculo informado no campo "Cálculo Fechamento". Não - indica que, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, não será verificado o fechamento do valor. |
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Cálculo Fechamento* | Informar o tipo de cálculo do fechamento utilizado ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Qtdade Líquida * Preço Unitário - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema multiplica a quantidade líquida pelo preço unitário. 2 - Quantidade Bruto * Preço Unitário - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema multiplica a quantidade bruta pelo preço unitário. 3 - Valor de Compra - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, será considerado o valor de compra. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Sim" no campo "Verifica Fechamento do Valor". |
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Barrar Fornecedor Produto Diferente* | Determinar se será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor.
Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor. Não - não será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Para implantação de nota de entrada direta - se o fornecedor do produto for diferente do fornecedor da nota de entrada, pode ou não ser barrado. Para ticket - a validação será do fornecedor do ticket x fornecedor da nota. |
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Nota Produtor Obrigatória* | Determinar se será permitido gerar ticket sem o número da nota fiscal do produtor. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - indica que não será permitida a geração de ticket sem informar o número da nota fiscal do produtor. Não - indica que será permitida a geração de ticket sem informar o número da nota fiscal do produtor. |
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Gera NFE Depósito* | Determinar se, ao lançar uma nota fiscal de depósito, deverá ser emitida uma contra-nota. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - indica que, ao lançar uma nota fiscal de depósito, será emitida uma contra nota. Não - indica que, ao lançar uma nota fiscal de depósito, não será emitida uma contra nota. |
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Gera NF Saída Depósito* | Determinar se, ao efetuar uma compra de mercadoria, deve ser gerada uma nota fiscal de devolução simbólica para a mercadoria comprada. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as seguintes opções: Sim - indica que, ao efetuar uma compra de mercadoria, será gerada nota fiscal de devolução simbólica da mercadoria comprada. Não - indica que, ao efetuar uma compra de mercadoria, não será gerada nota fiscal de devolução da mercadoria comprada. |
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Imprime Informações da Nota de Depósito nos Dados Adicionais* | Determinar se as informações da nota de depósito devem ser impressas nos dados adicionais. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - indica que as informações da nota de depósito serão impressas nos dados adicionais. Não - indica que as informações da nota de depósito não serão impressas nos dados adicionais.
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Dias para Vencimento Padrão | Informar a quantidade de dias para o vencimento padrão.
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao dar entrada na nota fiscal no programa NFE - Financeiro (CCGGB203), caso seja informado um número de dias neste campo, a data de vencimento (normalmente, data de entrada da nota) é somada ao número informado. |
Ccscallout |
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Cor | Roxo |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Exemplo |
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| Se neste campo for informado o número 2 e a data de vencimento (que equivale à data de entrada da nota) for 08/01, a data para geração da duplicata será a data do vencimento + 2, que será o dia 10/01.
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Peso Base* | Informar o código da forma de cálculo do peso base para pagamento do frete pago pelo cerealista. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Bruto - indica que o valor do frete é calculado sobre o peso bruto (peso da primeira pesagem menos a segunda pesagem (tara)). 2 - Líquido - indica que o valor do frete é calculado sobre o peso liquido (primeira pesagem menos tara menos os descontos referente a classificação do arroz). |
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| |
Geração* | Informar o código que determina se, na geração do contrato, deve ser informado o campo que define a quantidade futura ou o campo que define as quantidades presente e futura das sementes. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções: 0 - Informa Qtdade Futura - indica que na geração do contrato dever ser informada a quantidade a receber futuramente do produtor. 1 - Informa Qtdade Presente/Futura - indica que na geração do contrato deve ser informada a quantidade presente, já recebida e a quantidade futura a receber do produtor.
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Local Entrega* | Informar o local de entrega que, na geração do pedido, deve ser exibido como padrão. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados para seleção.
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Local Cobrança* | Informar o local de cobrança que, na geração do pedido, deve ser exibido como padrão. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de com os locais de cobrança cadastrados para seleção.
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| |
Espécie Volumes | Informar a espécie, em volume, que deve ser exibida como padrão na geração de ticket e na emissão de nota fiscal. Ccscallout |
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Cor | Roxo |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Exemplo |
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| Granel. |
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% Alíquota Funrural CP* | Informar a alíquota padrão de retenção de Contribuição Previdenciária sobre Aquisição de Produção Rural. |
% Alíquota Funrural Senar* | Informar a alíquota padrão de retenção de Senar sobre Aquisição de Produção Rural. |
% Alíquota Funrural RAT* | Informar a alíquota padrão de retenção de RAT sobre Aquisição de Produção Rural. |
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Informar Diariamente* | Determinar a forma de cotação na compra do produto a depósito que deve ser sugerida como padrão.
Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções: SIM - indica que, na compra de produto a depósito, é sugerido o valor da cotação do dia. Para tanto, a tabela de cotação deve ser atualizada diariamente. NÃO - indica que, na compra de produto a depósito, é sugerido o valor da última compra. |
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% Oscilação | Informar o percentual de oscilação para o preço unitário do produto. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| No programa Cadastro da Cotação de Produto (CCGGB060) é informada uma cotação de preço unitário para o produto. Quando houver alteração, se houver valor informado neste campo, o sistema verifica se a oscilação está dentro do percentual informado. Se não estiver, é exibida tela de confirmação com a mensagem "Preço Superior ao Percentual de Oscilação Permitido. Confirma?" |
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Reflete pH (1 por pH / 2 por Tipo)* | Informar o código para determinar se o produto apresenta controle de PH. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para determinar a cotação do produto. As opções são: 1 - Por pH - indica que o cadastro do preço é por PH. 2 - Por Tipo pH - indica que o cadastro do preço é por tipo de pH.
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Botão | Descrição |
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Geral | O campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída" é habilitado para alteração dos dados informados. |
Históricos/Impressoras | Apresenta o programa Parametriza Configurar Históricos/Impressoras (CCGGB006) para dar continuidade à configuração. |
Diversos | Apresenta o programa Parametriza Configurar Diversos (CCGGB009) para dar continuidade à configuração. |
Contábeis | Apresenta o programa Parametriza Configurar Contas Contábeis/Históricos (CCGGB008) para dar continuidade à configuração. |