Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
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Visão Geral |
Informar os dados para geração do arquivo texto com movimentação para crédito em contas do Banco do Brasil.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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Empresa* | Informar o código da empresa para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta.
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Código Banco Conveniado* | Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa.
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Conta da Empresa no Banco | Informar o número da conta da empresa para que o débito seja efetuado. | |||||||||
Dígito Verificador da Conta | Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa. | |||||||||
Número do Lote | Informar o número do lote de serviço. | |||||||||
Número do Convênio | Informar o número do convênio da empresa junto ao banco. | |||||||||
Caminho/Nome do Arquivo* | Informar o caminho em que o arquivo deverá ser salvo e o nome para identificação. | |||||||||
Versão do Leiaute | Informar a versão do leiaute do banco em que deve ser gerado o arquivo texto. | |||||||||
Tipo do Crédito* | Selecionar o tipo de crédito para a empresa informada. | |||||||||
Geração Arquivo* | Selecionar o ambiente em que será gerado o arquivo. As opções são: |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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