Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias: - Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) - Aba Cotação (CCESU000TAB4) - Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)Aprovar Proposta de Cotação Fluxo Principal - O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100)Aprovar Proposta de Cotação. São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
- Na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1)Aprovar Proposta de Cotação, o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Cotações em Negociação". Se houver, clica na descrição da opção.
- O programa Análise de Cotações (CCESU080) é apresentado com as cotações que estiverem com situação "Em negociação".
- O comprador seleciona a cotação desejada e aciona o botão "Mapa Cotação" da tela.
- É apresentado o programa Mapa de Cotação (CCESU085).
- A aba Aba Produtos (CCESU085TAB1)Aprovar Proposta de Cotação exib os dados dos itens cotados e as propostas recebidas dos fornecedores.
- A aba Aba Fornecedores (CCESU085TAB2)Aprovar Proposta de Cotação exibe informações sobre o fornecedor.
- O comprador decide a ação que será tomada: negociar com os fornecedores ou selecionar a melhor proposta.
para negociar nova proposta com os fornecedores - o comprador aciona o botão "Negociar" da aba Aba Produtos (CCESU085TAB1)Aprovar Proposta de Cotação. É apresentado o programa Requisição de Cotação (CCESU063) com os fornecedores que participaram da primeira cotação. O comprador seleciona os fornecedores e aciona o botão "Enviar". O sistema gera nova sequência de envio para a cotação e envia e-mail de requisição de cotação para os fornecedores selecionados. para selecionar a melhor proposta - o comprador seleciona os produtos que deseja aprovar. O sistema sugere aprovar a quantidade de saldo e a melhor proposta para cada produto selecionado. O comprador pode alterar a quantidade a aprovar da proposta.
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