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Sistema Entradas

Módulo Compras e-Procurement

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Funcionalidades: 

Este processo permite ao comprador realizar a compra de propostas de cotações aprovadas.

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Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.
Avisoinfo
titleiconAtenção
false
titleFluxo do Processo


Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

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Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)

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Aba Compra (CCESU000TAB3)

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Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)

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Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)

Fluxo Principal

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  1. O comprador acessa ao

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  1. programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.

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  1. Na

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  1. aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Cotações em Negociação". Se houver, clica na descrição da opção.

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  1. O

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  1. programa Análise de Cotações (CCESU080)

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  1.  é apresentado com as cotações que estiverem com situação "Em negociação".

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  1. O comprador aciona o botão "Comprar".

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  1. O sistema exibe o

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  1. programa Agrupamento de Itens para Compra (CCESU065)

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  1.  com os itens de pedido que serão gerados.

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  1. O comprador aciona o botão "Confirmar".

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  1. A

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  1. tela Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061)

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  1.  é exibida com as sequências de pedido que serão geradas.

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  1. O comprador seleciona as sequências de pedido que deseja gerar e aciona o botão "Confirmar".

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  1. O sistema valida se todas as informações foram preenchidas e gera o pedido de compra.

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  1. O sistema solicita liberação e bloqueia o pedido.

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  1. O sistema verifica se há fluxos de aprovação configurados para os centros de custos. Se houver, os fluxos serão aplicados. 

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  1. O sistema verifica se o usuário do comprador também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas. 

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  1. O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
    em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
    em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação do pedido.

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  1. O comprador encerra o

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  1. programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061)

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  1.  e retorna à

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  1. tela Análise de Cotações (CCESU080).

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  1. O sistema exibe as cotações com situação "Em negociação". 

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  1. O comprador seleciona as cotações e aciona o botão "Encerrar".

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  1. O sistema altera a situação das cotações para "Encerrada" e envia e-mail para notificar o encerramento da cotação aos fornecedores.

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Fluxograma

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Este processo está abrigado na etapa "Comprar Propostas Aprovadas" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação, conforme imagem abaixo:

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