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Sistema

...

Financeiro
Módulo

...

Contas a Pagar


Funcionalidades: 

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.

Aviso
titleAtenção

Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.


Sistemas Integrados:
Financeiro – Administração Financeira
Financeiro - Caixa
Para consultar os programas relacionados à este processo, clique na seta a esquerda da tela.

Borderô:
Quando não houver borderô, acessar ao programa Geração de Borderô (CCFFB066).
Após gerar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1- Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.

Quando houver borderô, acessar ao programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e realizar o cadastro por fornecedor e por documento.
Após cadastrar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1- Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.

Baixa de Documentos:
Acessar o programa Baixa de Documento (CCFFB010) para selecionar o tipo de baixa dos documentos.
Após informar os dados, o sistema gera movimento no módulo de Caixa.

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