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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
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Visão Geral |
Informar os dados para geração do arquivo texto com movimentação para crédito em contas da Caixa Econômica Federal.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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Empresa* | Informar o código da empresa para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta.
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Código Banco Conveniado* | Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa.
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Conta da Empresa no Banco | Informar o número da conta da empresa para que o débito seja efetuado. | |||||||||
Dígito Verificador da Conta | Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa. | |||||||||
Número do Convênio | Informar o número do convênio da empresa junto ao banco. | |||||||||
Versão do Layout | Informar a versão do leiaute do banco em que deve ser gerado o arquivo texto. | |||||||||
Caminho/Nome Arquivo | Informar o caminho em que o arquivo deverá ser salvo e o nome para identificação. | |||||||||
Conta Crédito Proventos | Informar o número da conta corrente considerada para proventos. | |||||||||
Dígito Conta Crédito | Informar o dígito verificador da conta corrente considerada para proventos. | |||||||||
Ambiente Cliente | Selecionar o ambiente em que o arquivo está sendo gerado.
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Ambiente Caixa | Selecionar o ambiente em que o arquivo será enviado para a CEF.
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Código do Compromisso | Informar o código para identificar o compromisso contratado pela empresa.
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Número Agendamento* | Informar o número do agendamento efetuado para datas futuras. | |||||||||
Parâmetro de Transmissão* | Informar o número que define o parâmetro de transmissão do arquivo. | |||||||||
Padrão* | Informar o código da empresa da conta corrente ou o CNPJ, gerando o arquivo final com este CNPJ informado. |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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